2017年度个旧市锡文化传承展演中心部门预算公开

来源: 时间:2017/03/19 15:53

    

  2017年度 

  个旧市锡文化传承展演中心 

  部门预算 

  目录 

  第一部分 展演中心概况 

  一、主要职能 

  二、部门预算单位构成 

  第二部分 展演中心2017年部门预算表 

  一、财政拨款收支总表 

  二、一般公共预算支出表 

  三、一般公共预算基本支出表 

  四、一般公共预算“三公”经费支出表 

  五、政府性基金预算支出表 

  六、部门收支总表 

  七、部门收入总表 

  八、部门支出总表 

  第三部分 展演中心2017年部门预算情况说明 

  第四部分 名词解释 

  第一部分 展演中心概况 

  一、主要职能 

  宣传党的方针政策、弘扬社会主流文化,弘扬锡文化,反映城市文化,挖掘和发扬民族文化,走城市文化和民族文化并存的多元化发展道路。2017年围绕市委、市政府的方针政策,完成市委、市政府各项宣传任务繁荣社会主义先进文化,满足人民群众日益增长的精神文化需求。 

  二、部门预算单位构成 

  纳入2017年部门预算编报的单位共1个,。其中:财政全供给单位1个,部门在职人员编制42人,其中:事业编制42人。在职实有40人,其中:财政全供养40人,。离退休人员61人,其中:退休41人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。 

  第二部分 展演中心2017年部门预算表 

  一、财政拨款收支总表 

  二、一般公共预算支出表 

  三、一般公共预算基本支出表 

  四、一般公共预算“三公”经费支出表 

  五、政府性基金预算支出表 

  六、部门收支总表 

  七、部门收入总表 

  八、部门支出总表 

  第三部分 展演中心2017年部门预算情况说明 

  一、展演中心2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

  2017年部门财政拨款收入823.98万元,其中,本年收入823.98万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款823.98万元(本级财力823.98万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括2017年部门预算总支出823.98元,其中:基本支出823.98元,占总支出的99.99%,项目支出4.5万元,占总支出的0.01%。按支出功能科目分类,支出分别列“207(类)01(款)07项”支出,主要反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出、“208(类)05(款)02”支出,主要反映社会保障和就业的支出。“210(类)05(款)02”支出,“210(类)05(款)03”支出主要反映医疗卫生与计划生育的支出及公务员补助的支出。 

    

  二、展演中心2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

  (一)一般公共预算当年财政拨款规模情况。 

  展演中心2017年一般公共预算当年拨款823.98万元,比2016年执行数增加74.56万元,主要是人员经费及日常公用经费增加。 

  (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况。 

  文化体育与传媒支出431.16万元占52%;社会保障和就业支出340.73万元占41%;医疗卫生与计划生育支出52.10万元占7%。 

  (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

  1.文化体育与传媒支出(类)艺术表演团体的支出207(类)01(款)07项”支出2017年预算数为431.16万元,较2016年执行数增加69.19万元,增长16%,主要是人员经费及日常公用经费增加。 

  2.社会保障和就业支出(类)208(类)05(款)02”支出2017 年预算数为340.73万元,较2016年执行数减少15.69万元,主要是人员减少。 

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)210(类)05(款)02”支出,“210(类)05(款)03” 2017年预算数为52.10万元,较2016年执行数增加21.07万元,增长40%,主要是人员经费增加 

  三、展演中心2017年一般公共预算支出情况说明 

  (一)   基本支出情况 

      展演中心2017年一般公共预算基本支出819.49万元。其中:人员经费810.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

  曰常公用经费8.75万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

  (二)   项目支出情况 

  2017年用于保障展演中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4.5万元,如下乡演出服装购买等开支。与上年对比无变化。 

  四、展演中心2017年“三公”经费情况说明 

  按照科学合理、厉行节约的原则,展演中心安排的2017年“三公”经费预算数为2.83万元,其中因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费1.39万元,公务接待费1.44万元。2017年“三公”经费预算较 2016年增加0.18万元,主要原因是2017年车辆使用12个月,根据文件要求开展扶贫攻坚等下乡演出活动。所以车辆使用经费及公务接待费未超过2016年度。 

  五、展演中心2017年政府性基金预算支出情况说明 

  展演中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  六、展演中心2017年收支预算总体情况说明 

  按照综合预算的原则,展演中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。展演中心2017年收支总预算823.98万元。 

  七、展演中心2017年收入预算情况说明 

  展演中心2017年收入预算823.98万元,其中:上年结转0,占0%; —般公共预算拨款收入823.98万元,占100%;其他收入0万元,占0%。 

  八、展演中心2017年支出预算情况说明 

  展演中心2017年支出预算823.98万元,其中:基本支出819.49万元,占99.45%;项目支出4.5万元,占0.55%。 

  九、其他重要事项情况说明 

  (一)机关运行经费。展演中心为事业单位,无机关运行经费。 

  (二)政府采购情况。展演中心2017 年政府采购预算总额6.13万元,其中:政府采购货物预算6.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 

  (三)国有资产占有使用情况。展演中心2017年共有车辆1辆,其中,领导干部用车1辆、一般公务用车1辆。单位价值50万元及以上的通用设备1台(套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台(套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆,安排购置单价50万元及以上的通用设备0台(套),未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

   (四)预算绩效情况。2017年,展演中心一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。 

    

  第四部分 名词解释 

  一、一般公共预算拨款收入,为地方财政当年拨付的资金。 

  二、其他收入,为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

  三、机关运行经费,指为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  四、上年结转,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

  五、文化体育与传媒支出(类)艺术表演团体的支出。 

  六、社会保障和就业支出。 

  七、医疗卫生与计划生育支出。 

  八、结转下年,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

  九、基本支出,指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

  十、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

  十一、“三公”经费,指我机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。